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T3固定资产登记错误跨月如何改正?用友T3结转上年数据有错误怎么改正?

发布时间:2024-11-18 

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用友T3固定资产登记错误跨月如何改正

方法一、做原值增加;

方法二、把本月的业务删除,退回到上月,删除凭证,重做;

现在固定资产是可以抵税的,本来就应该录入不含税的原值。


用友T3结转上年数据有错误怎么改正?

可以通过以下过程进行操作:

1、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。

2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

3、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。如果2009年做了不少工作,那可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的“期初余额”中修改2009年的期初余额即可。





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