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用友T3新一代企管通如何处理应收抹账

发布时间:2024-11-18 

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当有客户结算货款时,有抹零头的时候,怎样处理? 例如A客户某笔货款应收8000.28元,实际收款8000元视同客户结清全部货款。但是应收的立账金额是8000.28元,如何处理?

因为是赊销(应收)抹零,所以无法在做销货单时通过“总额分摊折扣”进行处理;那么这0.28元怎么体现呢?


在新一代产品中,可以通过“收入单”的负数将其处理为应收账款的冲销。先要设置“收入名称”,如“应收抹账”;

然后通过以下2种途径之一:

1.通过“现金银行”–“收入单”,录入负数抹零金额(如按示例,录入“-0.28”);

2.如果需要与“销货单”关联,可以通过“销货单”–“工具”菜单项下的“收入单”功能录入负数抹零金额(如按示例,录入“-0.28”);

按以上处理后,对于A客户而言,原应收账款8000.28,货款收款8000,而“应收抹账”0.28,如此处理,应收账款的余额为0。








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