每个月账务做完了需要进行月末结账处理,发现有错,需要进行反结账操作进行修改,下面以T3为例讲解,T6,U8与T3操作类似:
一、月末结账 (总帐结帐需要将其他模块全部结完帐后,最后一个结总帐)
用账套主管登陆软件后,点击“总账系统”中“月末结账”提示“工作检查完成,可以结账”后点击“结账”即可
二、取消结账
用账套主管登陆软件后,点击“总账系统”中“月末结账”到此反结账完毕 结账的"Y"已被取消,想要修改凭证的话,还必须进行反记账反审核,方可修改凭证或删除凭证。
截屏,微信识别二维码
客服QQ:5151867
(点击QQ号复制,添加好友)