进行采购业务时,运费由供应商支付,但需要本单位进行代垫,等到支付货款时,再把代垫运费冲抵货款,软件中应如何处理
1、填制一张采购发票
2、发生代垫运费,直接在应付模块填制一张红字(负向)的其他应付单,并审核制单
3、对采购发票进行审核
4、审核后,选择对应的供应商,使用红字其他应付单红票对冲采购发票
5、对冲后,查看业务明细账,应付账款为60
因为代垫运费支付了50,所以发生现金支出50,代垫运费现金发生借方-50
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