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用友u8:如何预付冲应付

发布时间:2024-11-18 

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用友u8通过预付冲应付处理企业的预付款和应付款间的转账核销业务。

【操作步骤】

  1. 选择【转账】菜单项下的【预付冲应付】。

  2. 可以直接点击〖自动转账〗按钮,则系统会自动进行成批的预付冲应付款工作。

  3. 也可以进行单个客户的预收冲抵应收款工作,则在“预付款”页签中允许输入如下信息。

    日期:直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入转账的日期,输入的日期应大于已经结账日期并且小于当前业务日期。
    • 供应商:直接输入或者用鼠标单击右边的参照框参照输入往来供应商的名称,可以通过选择范围复选框达到输入供应商范围的目的,不过该范围只对自动转账时有用。

    • 币种:币种包括本位币和外币,您可以用鼠标单击右边的下拉框,选取需要的币种,您也可以直接输入币种的名称。

    • 汇率:如果您选择的币种是外币,应输入该笔业务的汇率。

    • 部门:您可以直接输入部门的编号或名称,也可以单击右边的参照框或F2键参照输入。如果不输入部门,系统会将所选客户的所有部门的单据列出,可以通过选择范围复选框达到输入部门范围的目的。

    • 业务员:您可以直接输入业务员的编号或名称,也可以单击右边的参照框或F2键参照输入。如果不输入业务员,系统会将所选客户的所有业务员的单据列出,可以通过选择范围复选框达到输入部门范围的目的。

    • 类型:包括收款单和付款单两种类型。用鼠标单击单据类型选择框,选择单据类型。

    • 订单号:直接输入订单号,可以为空。

    • 合同号:输入或参照选择合同号,为空时将所选供应商对应所有合同的单据列出。如果先在应付款页签中选择了合同号,系统将自动带入该合同号,再修改合同号信息不影响应付款页签中的信息。

    • 供应商:直接输入或者用鼠标单击右边的参照框参照输入往来供应商的名称,可以通过选择范围复选框达到输入供应商范围的目的,不过该范围只对自动转账时有用。

    • 币种:币种包括本位币和外币,您可以用鼠标单击右边的下拉框,选取需要的币种,您也可以直接输入币种的名称。

    • 汇率:如果您选择的币种是外币,应输入该笔业务的汇率。

    • 部门:您可以直接输入部门的编号或名称,也可以单击右边的参照框或F2键参照输入。如果不输入部门,系统会将所选客户的所有部门的单据列出,可以通过选择范围复选框达到输入部门范围的目的。

    • 业务员:您可以直接输入业务员的编号或名称,也可以单击右边的参照框或F2键参照输入。如果不输入业务员,系统会将所选客户的所有业务员的单据列出,可以通过选择范围复选框达到输入部门范围的目的。

    • 类型:包括收款单和付款单两种类型。用鼠标单击单据类型选择框,选择单据类型。

    • 订单号:直接输入订单号,可以为空。

    • 合同号:输入或参照选择合同号,为空时将所选供应商对应所有合同的单据列出。如果先在应付款页签中选择了合同号,系统将自动带入该合同号,再修改合同号信息不影响应付款页签中的信息。

  4. 输入完成后,按〖过滤〗按钮,系统会将该客户所有满足条件的预收款的日期、转账方式、金额等项目列出。您可以在转账金额一栏里输入每一笔预收款的转账金额。

提示:每一笔预付款的转账金额不能大于其余额。

  1. 用鼠标单击 “应付款”页签

    部门:您可以直接输入部门的编号和名称,也可以单击右边的参照框或F2键参照输入。如果不输入部门,系统会将所选供应商的所有部门的单据列出。应付款的部门可以和预付款的部门不一致。
    • 业务员:您可以直接输入业务员的编号和名称,也可以单击右边的参照框或F2键参照输入。如果不输入业务员,系统会将所选供应商的所有业务员的单据列出。应付款的业务员可以和预付款的不一致。

    • 范围:您也可以通过范围复选框达到输入供应商、部门、业务员的过滤范围,进行单据过滤时系统只过滤第一个输入框中供应商的单据。

    • 币种:币种包括本位币和外币,您可以用鼠标单击右边的下拉框,选取需要的币种,您也可以直接输入币种的名称。

    • 汇率:如果您选择的币种是外币,应输入该笔业务的汇率。

    • 订单号:直接输入订单号,可以为空。

    • 合同号:输入或参照选择合同号,为空时将所选供应商对应所有合同的单据列出。如果先在预付款页签中选择了合同号,系统将自动带入该合同号,再修改合同号信息不影响预付款页签中的信息。

    • 业务员:您可以直接输入业务员的编号和名称,也可以单击右边的参照框或F2键参照输入。如果不输入业务员,系统会将所选供应商的所有业务员的单据列出。应付款的业务员可以和预付款的不一致。

    • 范围:您也可以通过范围复选框达到输入供应商、部门、业务员的过滤范围,进行单据过滤时系统只过滤第一个输入框中供应商的单据。

    • 币种:币种包括本位币和外币,您可以用鼠标单击右边的下拉框,选取需要的币种,您也可以直接输入币种的名称。

    • 汇率:如果您选择的币种是外币,应输入该笔业务的汇率。

    • 订单号:直接输入订单号,可以为空。

    • 合同号:输入或参照选择合同号,为空时将所选供应商对应所有合同的单据列出。如果先在预付款页签中选择了合同号,系统将自动带入该合同号,再修改合同号信息不影响预付款页签中的信息。

  2. 输入完成后,点击〖过滤〗按钮,系统会将该客户所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、单据日期、单据金额、转账金额等项目列出。您可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额。

提示:

  1. 上述两个页签均可以通过输入转账总金额,点击〖分摊〗按钮,达到自动分摊该转账总金额到具体单据上的目的,且分摊好的各单据转账金额允许修改。

提示:

  1. 输入完有关预收款和应收款的信息后,按〖确认〗按钮, 系统会自动地将两者对冲。按〖取消〗按钮,系统将会取消上述操作。

【应用技巧】

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