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月末结账事项--U8+应收应付系统

发布时间:2026-1-5 

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一、应用介绍

由于应收(付)系统和销售(采购)系统的关联,销售(采购)发票在两个系统之间传递问题;因此,应收结账前需要销售系统完成结账;同理,应付系统结账前对应购系统。除此之外,应收(付)结账存在其他影响结账的因素,导致结账时“完成”的按钮是灰色。

在该模块各业务完成后,则可进行结账操作,结账及反结账操作必须依次按月份逐月完成。

进入【应收款管理】\【应付款管理】-【期末处理】-【月末结账】,选择未结账月份,点击【下一步】依次完成。

进入【应收款管理】\【应付款管理】-【期末处理】-【取消月结】,选中已结账最后月份,单击【确定】。

与其他系统联用时,结账顺序如下,反结账则相反:

销售管理  》 应收款管理  》 总账

采购管理 、委外管理 》 应付款管理 》 总账

 

二、具体操作步骤

      应收款管理与应付款管理模块操作类似,以下依据应收系统结账为例,应付系统同理操作。

   进入【应收款管理】-【期末处理】-【月末结账】,选择需结账月份,点击【下一步】依次完成。

月末处理所对应处理业务一般分为两种:制单、记账的完成情况;影响结账基本是“处理情况为否”的记录导致。核对并处理完业务单据(此处的记账,含义为单据的审核状态)或业务凭证后方可结账,如未处理完成则显示“否“,且【完成】显示灰色,通过双击【否】的记录查看具体单据,处理完毕即可。

1、单据记账状态核查:

打开【应收款管理】-【设置】-【选项】-【常规】-【应收单据审核日期】,可切换“单据日期“或”业务日期“,选择【业务日期】,应收单和发票这个月不审核,不影响结账;选择【单据日期】,应收单和发票这个月不审核,不能结账。

提醒 :收款单不受这个选项的控制,当月的收款单一定要当月审核,否则不能结账。

 

2、业务制单要求:

 

针对制单问题,有些核销是不生成凭证的,如何忽略掉这个检查呢,有两种方式选择:

第一种:【设置】-【选项】-【凭证】页签,不要勾选上核销生成凭证,红票对冲生成凭证;这里需要注意的是,如果核销的单据走应收和预收两个不同的科目,要对其生成凭证不然会导致科目有余额;

第二种:【凭证处理】-【生成凭证】上选择核销的记录,进行【标记】隐藏即可

 

  1. 应收与销售系统集成,销售系统结账后应收才能结账;
  2. 本月的收款单必须审核;应收类单据根据选项中【单据审核日期】依据控制是否必须审核,如为单据日期,则必须审核,如为业务日期,那么可跨月到下月审核。

进入【应收款管理】-【期末处理】-【取消月结】,选中已结账最后月份,单击【确定】,反结账需逐月依次往前才能取消历史月份结账。

 

以上是应收系统结账相关事项,应付系统和应收系统的规则一致哦,可以参考上述步骤来检查应付系统业务。

以参考上述步骤来检查应付系统业务。

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