发布时间:2026-1-5
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2020年4月30号系统在应付模块莫名其妙的自动多核销了供应商编码为1102的海鲜客户一笔金额,相当于多供应商多付给我们一笔金额了,但实际上并没有多付给我们的,后台数据性异常问题
数据没有问题。
分析客户数据发现 202003280007发票 多核销了11440金额, 用以下sql修复数据,修复前请备份账套 UPDATE Ap_Detail SET iDAmount=-75932.10,iDAmount_f=-75932.10 where cDwCode ='1102' and cProcStyle='9P' and cCancelNo='HXAP0000000000386' AND ccoVouchID= '420200330002' update Ap_CloseBill set iRAmount =11440,iRAmount_f =11440 where cVouchID= '420200330002' update Ap_CloseBills set iRAmt =11440,iRAmt_f =11440 where iID=149013
客户是在4月做的核销操作,然后应付和付款 单都是3月的,所以查询4月对账单可能会多出核销记录,如果客户觉得有问题,可以取消核销,重新做核销。
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