发布时间:2024-11-18
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采购发票如果做了后续操作,比如生成凭证,已经做了采购结算,则不允许【弃审】。
处理方法:
1.点击【核算】-【凭证】-【供应商往来凭证】,删除此发票生成的凭证;
2.点击【核算】-【核算】-【取消正常单据记账】(找到对应的采购入库单点击【恢复】);
3.点击【采购】-【采购结算】-【结算单明细列表】删除结算单,取消结算;即可反审核。
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