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用友好业财进货单操作说明简介

发布时间:2025-3-18 

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用友好业财进货单操作说明简介


操作说明

编辑态:

单据头:[操作] 、单据历史,其中[操作]:提取现存量、定位、设置、全键盘、帮助;

单据尾:放弃、存草稿、保存、保存新增、保存打印

侧边栏:草稿、附件

查看态:

单据头:[复制]、 [打印] 、[操作] 、单据历史、单据历程、上张、下张。 [操作]:开票、提取现存量、定位、设置、刷新、全键盘、帮助。其中,[复制]:复制本单、复制为销售订单、复制为销货单;

单据尾:修改、删除、审核/弃审、付款

侧边栏:草稿、附件

注:当单据类型为进货退货时,不支持【复制为销售订单】、【复制为销货单】。

【新增保存】

新增、保存草稿、保存、保存新增、保存打印。

【选单】

三种选单流程:

  • 选采购订单——进货单,通用流程,可参照采购订单生成进货单。
  • 选采购入库单——进货单,仅分开流程才有此流程。
  • 选期初暂估入库单——进货单。



【更多操作】

【重新取价】:点击操作—重新取价,会触发按照最新的进价策略重新提取更新价格。

【可用量提取】:点击右上角操作-可用量提取,实时按仓库等查询维度提取现存量、可用量。

【整单折扣金额】:点击右上角操作—整单折扣金额,可录入整单折扣金额后分摊到商品明细。

【复制粘贴明细】:点击右上角操作—复制明细:支持多张维度批量复制粘贴表体数据。




【草稿】

草稿:快速打开草稿列表,选择单据直接打开;

【单据附件】

销货单上传附件,可支持多种格式多附件上传。

【审核/弃审】

开启审批流的前提下,单据新增并提交后,按设置的审批流流转到审批人进行【审核】;

已审核生效后,支持【弃审】操作。

【生单】

生单流程:

  • 进货单——进货单(退货),指原单进货退货流程;
  • 进货单——采购入库单,仅分开流程,且先进货再入库时才存在此流程;
  • 进货单——采购入库单(退库),仅分开流程,参照进货单执行采购退库流程。





【进货退货】

进货退货单,支持两种方式创建:

当单据类型=进货退货时,支持选单参照:选采购订单、选进货单、选采购入库单(退库)、选期初暂估退库单、选期初进货单。



【结算付款】

收款及核销:

(1)使用预付:

通常先给供应商打预付款,供应商收款后发货,用户在确认采购入库业务的同时进行与预收款的核销,通用【使用预付】功能实现进货单与预付款单的冲销。




(2)同单现结:

货到付款场景下,在确认收货后将款账打给供应商,即在采购入库确认的同时进行付款核销(现结),一键同单现结付款,同单直接生成付款单。



(3)按账期后付款

有账期的付款,在确认收货后,按账期约定的时间进行付款,后收款生成付款单。在付款环节与采购业务进行核销。




【添发票】

支持关联进货单添加发票,登记开票日期、发票号、发票金额。

定位:货单详情-右上角【操作】-【添发票】、进货单历史-右上角【添发票】。



【复制】

支持复制本单、复制为销货单、复制为材料出库单。支持自定义添加复制流程单据。

【打印】

按模板打印:支持打印、打印预览、打印模板自定义设计、商品标签打印、序列号标签打印、导出excel、pdf、图片、pdf。

状态说明

单据状态:未生效、已生效

  • 单据有审核环节时,在未审之前为为【未审】状态;当单据审核后为【生效】状态
  • 单据无审环节时,单据保存后即为【生效】状态。

付款状态:未付款、部分付款、已付款

  • 未做过任何付款核销时,为【未付款】
  • 已经做过付款核销但没有全部核销时,为【部分付款】
  • 全部完成付款销销进,为【已付款】

开票状态:未开票、部分开票、已开票

  • 开票金额为0时,为【未开票】
  • 开票金额大于0但没有全部开票完成时,为【部分开票】
  • 开票金额大于等于进货大金额,为【已开票】

审核状态:待提交、审核中、驳回、审核完成、驳回待提交。

  • 开启审核时,进货单需要先提交再由审批人审核完成。

入库状态:未入库、部分入库、已入库。

  • 入库数量为0时,为【未入库】;
  • 入库数量大于0但小于进货数量时,为【部分入库】;
  • 入库数量大于等于进货数量时,为【已入库】。




单据历程

记录该张单据来源,业务员操作行为、时间,还可以联查上下游关联单据、及结算付款信息、凭证信息。





两种开单方式

电脑端进货

(1)新增进货单

1.供应商:手工选择

2.仓库:商品进入哪个仓库,从仓库档案中选择

3.采购价格提取:

营销-价格管理-进价策略设置,可以调整进价提取优先级;

供应商历史价:上次从这个供应商进过相同商品,取该供应商历史价;

商品最新进价:此商品未从当前供应商进过货,取商品最新一次进价作为参考;

商品基准进价:新增商品还未进过货,取商品基准进价为参考;



(2)采购订单分批入库
选定供应商后,可以查看该供应商的采购订单,按采购订单分批入库,根据实际到货数量修改进货单数量,进货单保存或审核后,仓库库存数量增加



(3)浏览进货单、支持其他操作:打印、付款、开票、复制。




1、选择供应商 : 新增进货单,点击“+”-录入供应商信息 仓库:默认上次进货仓库; 2、点击选择商品-选择商品-填写进货信息-确定-选好了



3、新增进货单-挂单|结算-填写结算信息-挂单|保存 (1)挂单:进货单保存前,可挂单; (2)结算,进货单保存后进行结算付款。

4、查看进货单历史





进货单历史列表

进货单历史列表,支持已维护的进货单按单、按明细查询。

顶部操作:新增、删除、提交、添发票、审核、弃审、付款、按模板打印、导入、导出、刷新、显示明细。

单据操作:查看、删除、付款、开票。





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