出纳模块的操作流程中,还有一个典型的独立应用“支票管理”。
首先,在结算方式中,对应的结算方式勾选“支票管理”
其次,在“支票本管理”中,新增一本支票。按照张数,录入起始号码。然后这些支票号,就进入了“支票管理”中。
◆假定财务部领用一张支票,支付采购款。就可以选中某个支票号,点击“领用”。
◆之后该支票号生成了出纳流水,或者凭证,是否自动显示“报销”状态,受“支票自动报销”选项影响(参看本ppt P9)
◆如果支票填写错误,或者打印坏了,也可以作废。

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