发布时间:2026-4-26
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采购发票登记处理
业务场景:
由于某些供应商的管理不规范,会出现开具发票数量以及金额不对应单据的状况,即若出现应开票商品数量为 20,总额为 55000 元,供应商说只能统一先开一张数量为 1,金额为 40000 元的发票,剩下的以后再开,这样的发票要录入系统的话,会出现很多问题。
操作问题阐述:
按照预设的“采购发票”单据进行发票登记,由于供应商发票金额与数量无法对应,导致生成的“采购发票”若只录入正确金额,数量不做改变则会在“销货单执行表”中显示没有未开票金额;若对数量参照金额进行了手动对应修改(业务场景内则是手动修改数量为:20*40000/55000),则会在数量上面可能出现多位数小数点,这遭到了客户的反对,表示这样也会导致未开票金额不准,各部门这样录入发票肯定会出错导致诸多问题。
a、直接生成发票录入开具发票的金额(问题展示)



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