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绵竹财务软件如何进行月末结账反结账

发布时间:2025-8-26 

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月末结账

当一个期间的账务处理完毕后,用户也需像手工账务处理一样,对日常账务进行结账,以结束一个会计期间。前提是其他模块都结完账。各模块的结账顺序依次如下:

未使用的模块无需结账。

§  如何反结账

在结账向导一中,选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。

·        上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、复核凭证。

·        如本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。

·        已结账月份不能再填制凭证。

·        结账只能由有结账权的人进行。

·        若总账与明细账对账不符,则不能结账。

·        反结账操作只能由账套主管执行。

其他模块未结账,总账不可结账。

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