发布时间:2025-8-26
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当一个期间的账务处理完毕后,用户也需像手工账务处理一样,对日常账务进行结账,以结束一个会计期间。前提是其他模块都结完账。各模块的结账顺序依次如下:
未使用的模块无需结账。
§ 如何反结账
在结账向导一中,选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。
· 上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、复核凭证。
· 如本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。
· 已结账月份不能再填制凭证。
· 结账只能由有结账权的人进行。
· 若总账与明细账对账不符,则不能结账。
· 反结账操作只能由账套主管执行。
其他模块未结账,总账不可结账。
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