1 供货确认/目录
角色:采购员
路径:采购服务>价格中心>供货关系>供货确认
Step1:供应商提交商品允销清单,采购方接收到供货清单可进行确认审核处理。点击进入供货确认列表,通过选中需确认的数据,支持批量确认。
支持对申请类型(可区分新增、价格变更)、供应商名称筛选。点击进入申请详情页面,可对单行商品进行审核/驳回操作。
Step2:审核确认的商品可加入供货目录,驳回的商品需要供应商重新发起申请。
支持供货目录的采购属性,采购属性为超市或者寻源,加入到超市的供货目录清单,会进入到超市待上架清单。
路径:采购服务>价格中心>供货关系>供货目录
Step3:手工新增供货目录
点击进入供货目录列表,可以通过<新增>按钮手工新增供货目录数据,也可以通过导入模板,在模板中编辑后导入系统中。
Step4:供货目录失效处理
点击进入供货目录列表,对于仍在供货有效期间的商品供货明细,采购方可强制执行失效处理。选择需要失效处理的商品,点击<失效>按钮。
截屏,微信识别二维码
客服QQ:5151867
(点击QQ号复制,添加好友)