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用友采购管理供货目录介绍

发布时间:2024-11-18 

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1 供货确认/目录


角色:采购员

路径:采购服务>价格中心>供货关系>供货确认

Step1:供应商提交商品允销清单,采购方接收到供货清单可进行确认审核处理。点击进入供货确认列表,通过选中需确认的数据,支持批量确认。

支持对申请类型(可区分新增、价格变更)、供应商名称筛选。点击进入申请详情页面,可对单行商品进行审核/驳回操作。


Step2:审核确认的商品可加入供货目录,驳回的商品需要供应商重新发起申请。

支持供货目录的采购属性,采购属性为超市或者寻源,加入到超市的供货目录清单,会进入到超市待上架清单。

路径:采购服务>价格中心>供货关系>供货目录


Step3:手工新增供货目录

点击进入供货目录列表,可以通过<新增>按钮手工新增供货目录数据,也可以通过导入模板,在模板中编辑后导入系统中。


Step4:供货目录失效处理

点击进入供货目录列表,对于仍在供货有效期间的商品供货明细,采购方可强制执行失效处理。选择需要失效处理的商品,点击<失效>按钮。



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