合并号里面填相同的数字就可以合并生成一张凭证...
导致固定资产与总账对账不平,一般有以下几点原因: 1.总账系统录入了固定资产和累计折旧科目的期初余额,固定资产模块中没有录入相应数据的原始卡片(可在【总账】-【设置】-【期初余额】查询余额,【固定资产】-【卡片】-【卡片管理】查询卡片);...
重新配置下右下角的小锁,配置下T6服务参数,输入sa连接数据库...
解决方案: 在这里修改下多栏账...
您没有材料成本是不是没有做材料出库单或者材料出库单没有记账,存在在产品成本看看是不是您订单上面的数量和产成品入库单数量不一样啊...
将模板复制放到操作员下面进行设置,公共下面的模板不可以设置...
检查看看是不是有做了产成品入库单的存货但是有没有维护成本对照中心的存货存在,维护下成本对照中心,再做成本计算...
可以做红字收款单进行核销。核销了这应收红字就会没有,或者那你不做红字收款核销,直接做蓝字应收和这个红字进行冲销也可以...
费用做借方,这种要改为借方红字...
提示用户名非法或已注销一般是用户名就输入错了会有这种话提示,请登录系统管理,点击【操作员】查看是否有这个人存在。...
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