7.10.3 操作流程
7.10.3.1 第一年使用采购管理
初次使用的用户,应首先输入在使用软件前未执行完的采购订单、采购入库单(暂估入库)和采购发票(在途数据),并进行期初记账处理;做完这些工作后,就可以进入日常采购业务流程了。
7.10.3.2 第二年使用采购管理
第二年以及以后各年使用,应首先完成上年度各项工作,做好数据备份,之后利用结转上年功能将上年未执行完成的采购订单、未结算的采购入库单、发票和采购台账余额数据转入到新账套中。做完这些工作后,就可以进入日常采购业务流程了。
7.10.4 日常业务处理
在应用本系统前您必须准备做好如下基础数据准备工作:
1、 设立企业编码方案、采购业务范围、单据数据精度等参数;
2、 建立存货、地区、供应商分类体系;
3、 建立部门、业务员、供应商、存货、仓库等编码档案;
4、 设置与采购业务有关的其他编码;
5、 对未能考虑到的单据项目、存货属性建立用户自定义项;
6、 设计适合企业管理要求的采购入库单、发票等单据的内容、格式。
7.10.4.1 采购订单
采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包括采购什么货物、采购多少、由谁供货,什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
【操作流程】:
1、 制定采购订单;
2、 待供货单位确认后,修改并审核订单;
3、 货物到达企业后,填制入库单,并在入库单上注明订单号;
4、 对于已执行完成的订单和不能执行完成的订单,可以人工关闭订单;
5、 查询订单的入库执行情况;
6、 查询订单各存货的入库执行情况;
7、 对于拖期的订单,向供货单位发出催货函。
7.10.4.2 采购入库单
采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为:入库单、采购入库单(红字)。采购入库单可以直接录入,也可以由采购订单或采购发票产生。
7.10.4.3 采购发票
采购发票是从供货单位取得的进项发票及发票清单。在收到供货单位的发票后,如果没有收到供货单位的货物,可以对发票压单处理,待货物到达后,再输入计算机做报账结算处理。也可以先将发票输入计算机,以便及时掌握在途货物。采购发票按发票类型分为:专用发票、普通发票(普通、农收、废收、其他收据)、运费发票(专用运费发票、普通运费发票);按业务性质分为:蓝字发票、红字发票。
【操作流程】:
1、 录入采购发票;
2、 如果管理需要的话,通知审核人员对输入的发票进行审核确认。或者经主管领导签字准予报销的发票做审核确认。审核过的发票不能修改、删除;
3、 交给采购结算会计进行结算报销处理;
4、 查询各采购发票的有关信息,如:某时间段已结算的发票、及其增值税额抵扣数据等。
以填制增值税专用发票为例,
【操作步骤】:
用鼠标单击主界面【采购发票】,在【增加】按钮下拉框中选择【专用发票】或【红字发票(专用)】,即可输入采购发票。