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【操作步骤】:
7.11.4.2 销售发货单
7.11.4.3 销售发票
销售开票是销售收入的确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的依据。在先发货后开票业务模式下,开票又被称为发货结算或发货开票结算。开红字(负数)销售发票是开票的逆向处理业务,它用于客户要求退货或销售折让,但发票已作账务处理的情况。在开票直接发货业务模式下,销售发票由操作员直接输入到计算机;在先发货后开票业务模式下,销售发票只能参照发货单生成,不能直接录入。
注:开出专用销售发票,标志着销售收入和应收账款的形成,本单位取得向客户收取货款的权利。
【操作步骤】:
7.11.4.4 根据订单生成发货单和根据发货单生成发票
【操作步骤】:
7.11.4.5 客户往来
用户可以查看往来的期初余额、应收单、收/付款单、汇兑损益和收款结算单;取消已有的应收单据。
以增加往来的期初余额为例
4、选择单据名称、单据类型和方向;
5、选择完单据的类型、名称和方向后,点击【确认】按钮。同时,您也可以在该项下进行转账处理。完成应收款冲抵应收款、预收款冲抵应收款、应收款冲抵应付款的处理,以及红字单据对冲的处理。
以应收款冲抵应收款为例
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