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    T+12.2 采购基本业务流程, 畅捷通T+12.2UFO 报表设计操作手册告诉你

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    T+12.2 采购基本业务流程

    在采购模块,我们以以下案例并采用进货单立账的方式来了解该模块的基本业务流程 。

    1、7 月 5 日从天成市场采购油漆 150 桶,单价 25 元,收到专用发票 20120723,确认该笔应付账款,材料已入库。8 日财务开出转账支票一张,票号 20120701,向天成市场支付材料款。


    2、7 月 15 日,与海淀木材城签订购买合同,向其购买木材 50 吨,单价 155 元,对方开具增值税专用发票发票号 20120734,货物暂时未达。


    3、 7 月 30 日,与天成市场签订合同采购一批海绵,数量 2300 个,单价 2.5 元,材料已入库,本月未收到发票。4、8 月 5 日收到天成市场开的全额发票,单价 2.4 元,并登记入账。


    一、单货同行业务

    1.新增进货单,并审核。



    2.由进货单生成采购入库单,采购入库单审核后会自动与进货单结算(入库单打上“已核算”标识),并根据计价方式进行记账(实时或者定时计价)




    5.总账--单据生凭证中,采购入库单生成凭证

     

     

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