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    u8+应收单、收款单录入流程

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    知识点:应收单、收款单录入流程

    适用场景:

    1. 应收单:将销售业务之外所发生的各种其他应收业务录入到应收系统中;

    2. 收款单:将已收到客户的款项录入到应收系统中;

    以上单据增加方式分别为:手工增加或通过实施导航导入。


    总结:

    一、应收单:

    1. 手工增加:在应收款管理-应收处理中点击【应收单录入】,进入录入界面,点击〖增加〗按钮进行录入应收单;

    2. 导入方式:在实施导航中【数据录入】-【打开模板】-【业务单据】选择应收单模板的导入。维护模板必填字段后导入。


    二、 收款单:

    1.手工增加:在应收款管理-收款处理-收款单据录入,点击〖增加〗新增收款单;

    2.导入方式:在实施导航中【数据录入】-【打开模板】-【业务单据】选择收付款单模板的导入。维护模板必填字段后导入即可。


    详细操作步骤:

    一、 录入应收单、收款单流程

    1. 在应收款管理-应收处理中点击【应收单录入】,点击增加按钮选择蓝单,输入单据日期、客户、金额、等内容点击保存、审核。

    注意:表头科目为借方:应收账款(应收系统受控科目),表体为 其他非受控科目

     

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    注意:点击红单就是录入红字的应收单

     

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    2. 在应收款管理-收款处理-收款单据录入,点击〖增加〗新增收款单,输入日期,客户,金额、结算方式等内容后保存、审核。

    注意:表头科目为借方:其他非受控科目,表体为 应收账款(应收系统受控科目)

     

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    注意:在收款单录入界面点击付款单录入的就是红字收款单
     

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    二、导入应收单、收款单流程

    1.导入应收单:在实施导航中【数据录入】-【打开模板】-【业务单据】选择应收单模板的导入

    注意:币种名称需填人民币,不要填RMB,借方方向中借方代表蓝字应收单,贷方代表红字应收单,蓝色字体为必填项

     

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    应收单导入模板内容填写

     

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    选择数据导入,将维护好的模板内容导入进去

     

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    导入成功后在系统的应收单查询中可以找到这张应收单

     

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    2.导入收款单:在实施导航中【数据录入】-【打开模板】-【业务单据】选择收款单模板的导入。

     

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    注意:导入模板中将单据类型输入49即是导入红字收款单。表体款项类型:应收款就填0,预收款就填1,其他费用就填2

     

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    选择数据导入,将维护好的模板内容导入进去

     

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    导入成功后在系统中的收付款单查询中可以找到这张收款单

     

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