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对账期初|银行已收企业未收款项:计入企业借方
修改制单人:
解决方法:在总账的“设置”→“选项”→“权限”中选中“允许修改、作废他人填制的凭证”。以正确的制单人身份登陆企业应用平台,进入总账系统中的填制凭证窗口,将用错制单人的凭证全部作废,再恢复。这样制单人就可以改成正确的操作员了。
反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可
反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出
总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出问题:在做正常单据记账的时候提示:该业务在期初记账后才能执行?
原因:存货核算期初记账
答案:在用友U8V8.72erp系统中在初始设置-期初数据-期初余额,点记账即可。费用、折扣的分摊结算业务
费用、折扣可以与采购购入库单结算,可以与存货直接结算。2.过滤:点击过滤,根据需要输入结算条件,系统将把满足条件的入库单和发票过滤出来,在选择入库单和发票时只能选择过滤出来的入库单和发票。
1、入库前的部分退货,直接填制退货单,再按实际数量办理入库
供应链——采购管理——采购到货——填制并审核采购退货单(数量要小于等于零)2、结算前的全部退货,填制退货单、红字入库单、 蓝字入库单
填制并审核蓝字入库单——参照退货单生成红字入库单
进行自动结算,选择结算模式红蓝入库单,点击结算,完成结算3、结算前的部分退货,填制退货单、红字入库单、采购发票
参照退货单生成红字入库单,参照蓝字入库单生成采购发票(发票数量=原入库数量-退货数量),进行手工结算(选择红蓝入库单和采购发票),点击结算,完成结算4、结算后的退货,填制退货单、红字入库单、红字发票
参照退货单生成红字入库单,参照红字入库单生成红字发票,点击结算,完成结算客服电话:400-665-0028
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