发布时间:2024-12-3
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问题描述:我的客户是商业流通客户; 在处理暂估时,他希望借:库存商品;贷:应付账款; 我们系统里设置时,只支持设置为借:库存商品;贷:物资采购; 客户之所以要坚持用这个科目的目的是:物资采购属过渡科目,月末时没有余额?
分析及处理:首先如果有暂估业务的话,按照通2025的设计思路,物资采购这个科目是有余额的。 假定这个月就发生了这一比暂估业务。分录:借:库存商品,贷:物资采购。编制资产负债表的时候,资产科目中的存货为0,负债和所有者权益也没有发生,资产负债表时平衡的。这一点与会计书上的处理有一些出入。目前可以变通处理:增加“暂估应付款”为一级科目,对方科目设置的时候暂估科目设为该科目,正常的票货同到的业务,可以选择“采购入库单(报销记账)后,选择按照结算单产生凭证的按钮,凭证为:借:库存商品,进项税额,贷:应付账款。
问题描述:采购-预付款录入错误如何修改?在采购系统-付款结算-录入预付款金额,并做了预付冲应付的操作,但此时发现预付款录入错误了,如何修改付款单中的金额?
分析及处理:在供应商往来中,有取消操作,操作类型选择转账,即可发现预付冲应付的操作记录,找到相应的记录取消即可。
问题描述:采购系统中上月货到票未到,我做估价处理,本月票到,我填入发票并和上月的那张入库单做采购结算处理,但是为什么在单据记账后再是没有生成上月那边估价入库的红单和一蓝单呢(我采用的单到回冲)
分析及处理:本月票到后,与上月的采购入库单结算后,到核算模块中的核算下,选择“暂古成本处理”,选中记录后,选择“暂估”按钮(相当于记账的作用)。则在明细账的查询中,本月“成本处理”当天,会有两条记录,一条是红字回冲记录,一条是蓝字记录。 不知您是否这样操作的。
问题描述:通2025plus1进销存和核算的时候,发现暂估的入库,来了发票以后,暂估入库的和发票也结算了,但是在查询账簿的时候,怎么暂估的没有作处理阿,还是负的(用的月初回冲法),是操作的问题还是其他的问题啊?
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