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    用友固定资产月末结账怎么操作?T3中固定资产怎么反结账?

    发布时间:2024-11-18  

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    用友固定资产月末结账怎么操作?

    用友固定资产月末结账按照下列顺序

    1、计提折旧,

    2、批量制单;

    3、总账系统审核记账;

    4、固定资产系统与总账系统对账;

    5、固定资产结账;


    用友T3中固定资产怎么反结账?

    固定资产反结账

    反结账流程如下:

    反结账当月日期登入软件-固定资产,这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击继续即可

    固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。

    固定资产模块都是序时账,上个月不结账下个月不能开始记账,只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。同时也因为序时账的原因,固定资产反结账的话会回滚到上月月末,即反结账当月的所有业务会全部清除,所以固定资产进行反结账时一定要做好备份工作。


     

     

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