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    用友U8暂估流程

    发布时间:2024-11-18  

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    存货核算单到回冲模式

    1,作采购入库单完成采购业务,

    2,正常单据记帐

    3,生成凭证

    借:存货   (暂估金额)

    贷:暂估应付款(暂估金额)

    4,月末结帐

    5,下月发票到时 作采购发票,并结算 (结算:发票与采购入库之单的结算)

    6,存货核算模块暂估菜单或者结算成本处理

    7,正常单据记帐

    8,生成凭证

    红字回冲单,借;存货      红字  (暂估金额)

    贷:暂估应付款  红字  (暂估金额)

    蓝字回冲单(报销)

    借:库存商品(原材料)    发票金额

    贷:材料采购  发票金额

    9,应付模块 发票审核 然后生成凭证  :借:材料采购  借:应交税金-进项税   贷:应付帐款

    业务完成,差异通过查询存货核算里的明细帐 可看到详细单据  红字回冲单与原采购单冲销,蓝字回冲单写入正确的价格 (不反写原始采购入库单中)。

    当月暂估当月领完的,下月没采购 选成0数量 有金额的情况 自动生成出入库调整单或者手工填制 生成 借(贷) 材料成本差异 贷(借)库存商品(原材料)的凭证。






     

     

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