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【问题现象】
有一个供应商(例如编码:RCGNF005)的采购订单编号与单据编码规则不符。
进入“系统管理”-“单据设计”中查看采购订单的单据编号设置规则。
编码规则:
前缀一 往来单位+前缀二 单据日期 年月日(流水依据);流水号长度2。
单据编码设置如下:
在采购模块中增加采购订单,选择该供应商,生成的采购订单编码为RCGNF021-2016-12-19-01,正确的编码应该是RCGNF005-2016-12-19-01,前缀一对应的编码不正确。
【解决方案】
在“系统管理”-“单据编码设置”-“采购订单”中,点击“对照表”页签,查看上面该供应商对应的“对照码”不正确,应为“RCGNF005”,而实际为“RCGNF021”,修改正确即可。
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