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    总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证

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    1、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。




    2、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。


    3、(1)在用友T3界面里面点击“总账”。

    (2)点击凭证”。

    (3)选择“记账”。

    (4)选择本次记账范围。

    (5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。

    (6)点击记账。


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