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    用友T3中:输入期初采购专用发票怎么做

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    登录用友通T3软件,设置应付账款科目为受控科目,依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”-“应付账款”-“修改。点击“修改”之后,勾选“供应商往来辅助核算,受控系统为:应付,点击“确定。




    (1)、依次点击“采购管理”--“采购发票”--“增加”,开始录入相关信息。


    收到采购专用发票用友处理:采购期初不记账,然后进入发票,就有期初采购发票。


    在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。


    下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。


     

     

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