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登录用友通T3软件,设置应付账款科目为受控科目,依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”-“应付账款”-“修改。点击“修改”之后,勾选“供应商往来辅助核算,受控系统为:应付,点击“确定。
(1)、依次点击“采购管理”--“采购发票”--“增加”,开始录入相关信息。
收到采购专用发票用友处理:采购期初不记账,然后进入发票,就有期初采购发票。
在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。
下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。
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