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    已根据采购发票生成凭证后,发现发票金额录错,如何修改?

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    1、尝试下删除该单据,看系统是否会提示单据已记账无法删除吧,没提示就重新做了。如果没审核时制单人直接修改错误。审核后修改凭证。由审核操作员撤销审核单张或成批,制单人进行查询凭证修改凭证后,审核人进行审核。


    2、第已经开具的发票发现错误,只有一个办法:重开。如果跨月,红冲重开;如果本月,作废重开。上述解供你参考。




    3、金额、税额多开或少开假如大家在收取发票时,发现了发票上的金额多开或者少开的问题出现,一定要及时联系销货方重新正确开具一张发票,对于这种情况,购货的一方是完全有义务及责任将错的发票进行退回的。


    4、开错的发票是不可以修改的,发票内容一般包括:票头、字轨号码、联次及用途、客户名称、银行开户账号、商(产)品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、金额,以及大小写金额、经手人、单位印章、开票日期等。


    5、其他计价方式需要把该单据之后记账的相关单据一起恢复,恢复后到结算单列表删除结算单,然后看采购发票是否参照入库单生成如果是则删除采购发票,然后去弃审采购入库单删除、修改即可。


     

     

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