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    用友软件的固定资产账无法结账, 用友固定资产恢复月末结账前状态,用友固定资产对账不平衡怎么办

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    1、主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。

    2、如固定资产、工资等模块,已开启在用的话,到月末结帐时,应先将固定资产、工资等模块进行月末结帐,然后才可进行总帐结帐。否则就出现“月末未通过工作检查,不可以结账”这样

    3、再做结账。主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。如果是第一次结账的话,多数情况是启用了多余的模块, 如果启用了例如固定资产等模块,就要先结固定资产模块,总账才能结账。

    4、而用友软件只有90天的试用期,存货等子系统在试用期结束后,则无法登陆,无法进行月末结账处理,总账系统在月结的工作检查的时候提示存货系统未结账,工作检查未通过。



     

     

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