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    用用友T3软件做的帐,做完年度结转了,查询的时候发现2012年12月份

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    1、你可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。




    2、因为你已经做了2013年1月与2月的凭证,所以不要再做年结处理了。操作步骤:1:进2012年12月份做反结账,做一个凭证调整好上一年度的帐,结账。就着2012年度的科目余额调整2013年的期初余额就行。


    3、你现在最新的是12年度的帐,当你在做12年度账的时候发现了11年有凭证做错了。你想返回到11年将错误的凭证修改之后重新做年结把11年的账结转到12年度来。


     

     

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