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    缺发票,老板又不想交那么多税怎么办?

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    很多会计都有这样一个误区,认为自己属于小规模纳税人,不存在增值税抵扣,所以,进货就可以不用取得发票。

    不仅如此,有很多小企业的老板就会找人代开一些增值税专用发票,虚增企业的进项,为了做得逼真,很多企业也签虚假的购销合同,会计明明知道这些发票都是老板们找人代开的,可公司是老板的,会计也不会去反驳。


    为了搞到进项发票,减少企业利润,很多老板想到了各种各样的方法,比如:增加人工工资、虚报费用、与经营无关费用的报销、购九万的免费发票、虚假交易等等,一经查到,所有的进项和成本发票都要转出,交25%的企业所得税,还有滞纳税,同时对企业的信用是一个致命的打击。

    税务局已在严查小规模公司无进项无成本的经营方式,请各企业开票务必合规合法!



    企业高税额有哪些原因

    大部分企业缺少进项发票,税额高无外乎以下几种原因:

    1.企业利润本身很高;

    2.企业运营中回扣返利多;

    3.企业发生业务来往,合作方没办法提供发票;

    4.运用不合理的形式筹划。

    而之所以难取得进项票,可能是以下原因:

    1.对供应商的评估不到位。供应商大部分是小规模纳税人,不太愿意开票。

    解决方法:重新选择合适的供应商,我国市场那么大,愿意开发票的还不好找吗?

    2.业务流程梳理不到位。进项票来源比较广泛,要分门别类去看,到底哪个环节缺进项票?员工差旅费、办公用品费、材料采购费、服务费、运输费、设备购买费等。

    解决方法:梳理出没有进项票的项目,以后重点关注。

    3.相关配套政策太少。对于大额费用的支出,如材料采购、员工差旅,配套政策不到位,就会缺进项票。

    解决方法:制定相关制度,量体裁衣。切记!无票不报销,报销必有票。

    4.特殊事项未做特殊处理。客户垫支的发票无法获取,如果没有特殊处理,也是会造成无法获得进项票。

    解决方法:特殊事项特殊处理,帮客户垫支,可以制定相关流程,让客户将票送回。


    实务中的处理办法

    实务中,缺少进项发票的现象时常有,看一下常发生的都有哪些?

    01、单位的食堂买菜,没有发票能不能入账?

    可以入账的。根据买菜的相关凭证和清单或者收据之类的,可以入账。但是,年度汇算清缴时必须进行纳税调增。

    解决的办法:

    (1)企业的食堂可以设立单独的辅助核算食堂收支账:

    借:其他应收款-食堂

    贷:库存现金/银行存款

    (2)月末的时候食堂依照辅助账的支出,开具票据给财务:

    借:管理费用-职工福利费

    贷:其他应收款

    要注意:

    买菜的尽量去可以开具发票的地方采购,避免没有发票不能税前扣除,如果是少量的还好,长期大量的购买还是不要去路边摊的为好,没有发票不能税前扣除,你为难老板也生气。

    福利费的税前扣除是有标准的:不超过工资薪金的14%,要注意控制。


    02、公司名下没有车辆,员工开自己车为公司办事,报销油钱,这个能税前扣除吗?

    一般情况下,企业没有与员工签订任何协议,报销油费可以,但是不能税前扣除的哦!

    如果这种常常发生,不能扣除对企业不利,也不是没有解决办法的:

    (1)以公司名义买一辆车,或和老板商量将老板的车辆过户到公司名下。

    这样不只是油费了,就连车辆折旧、保险费、年检费、修理费等车辆费用都可以列支,并且可税前扣除。

    (2)租用员工的车,那就和员工签订租车协议。

    但是,不能约定租金为零。应该按照市场价格约定租金,并且去税务机关代开租赁发票、缴纳相应税款,油费就可以在税前扣除了,但是与车辆所有权有关的车辆保险费、年检费不能税前扣除。

    提醒:如果协议中使用车辆发生的相关的费用由企业承担,在实际发生时,油费,过路费等,取得开具的增值税发票才能进行税前扣除。


    03.建筑公司缺少成本发票,尤其是分包给“个人老板”的,这应怎么处理呢?

    按照规定建筑企业将部分业务分包给“个人老板”,提供的建筑服务,属于增值税应税项目,超过500元的应按照28号规定取得发票。

    解决办法:

    可以分包给其他公司,或者个人老板可以去代开发票。

    具体的问题制定相应的合法的解决办法,找票顶替不是个办法!

    操作方式

    发票问题解决后,怎么快速完成税务抵扣?我们以用友软件好会计为例。




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    随时同步国家最新税务政策,期末结转自动生成“免交增值税”和“回冲税金”凭证,小规模纳税人使用这一功能,可以充分的享受国家税收优惠,一面企业多交冤枉税。


     

     

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