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    新增补丁

     

    CP-U8V16.5-139890-230418-IA

    产品版本:U8+V16.5补丁模块:存货核算解决要点:

    收发存汇总表结存单价计算数据类型导致结存单价显示错误。

      

    CP-U8V16.0-140763-230413-ST

    产品版本:U8+V16.0补丁模块:库存管理解决要点:

    解决了做货位明细盘点时录入货位很慢的问题。

     

    CP-U8V16.0-140764-230414-PUOM

    产品版本:U8+V16.0补丁模块:采购委外解决要点:

    解决了委外用料单没有取最新子件的问题。

     

    CP-U8V16.5-139894-230420-MM

    产品版本:U8+V16.5补丁模块:物料清单解决要点:

    1、ATO模型的子件存在替代料,销售订单ato模型选配、下达生产、生产订单-子件资料。ATO模型中有替代料的子件生成生产订单的子件时,代入替代料;

    2、母件结构表-单阶效率改进。

     

    CP-U8V16.0-140771-230419-SC

    产品版本:U8+V16.0补丁模块:出纳管理解决要点:

    进入银行日记账,等待加载约5秒进入界面。

     

     

    CP-U8V16.1-140556-230413-CM

    产品版本:U8+V16.1补丁模块:合同管理解决要点:

    合同工作台的“收付款条件”设置为必填项,不填的话保存会提示不能为空。

     

    CP-U8V16.1-140558-230414-CA

    产品版本:U8+V16.1补丁模块:成本管理解决要点:

    尾差处理优化,解决因尾差分配导致投入产出明细表共用材料是负数的情况。

     

    CP-U8V16.5-139886-230414-GL

    产品版本:U8+V16.5补丁模块:总账解决要点:

    1、解决用户密码是域用户认证方式,登录U8进行实施工具—恢复记账提示要输入域和密码,输入后提示口令错误的问题;

    2、解决了客户数据下总账—填制凭证录入客户往来科目提示赤字的问题。

     

    CP-U8V16.5-139887-230417-FS

    产品版本:U8+V16.5补丁模块:加密解决要点:

    点开许可管理提示:由于未接收到加密服务器的版本号,导致无法连接到服务器。

     

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    高频问题

     

    产品入库单记账后,在存货核算模块生成凭证时只有一行贷方分录,如何区分生产成本料工费? 

    因为在存货核算生成凭证只有一行贷方科目,所以不能直接结转料工费,

    建议方案: 

    1、在总账手工录入完工结转凭证,根据完工产品成本汇总表数据填入, 凭证分录可参考: 

    借:完工待转科目      

        贷:生产成本-基本生产成本-(料)

        贷:生产成本-基本生产成本-(工)

        贷:生产成本-基本生产成本-(费)

    2、产成品入库凭证分录可参考: 

    借  产成品  

       贷  完工待转科目

     

    附件上传大于24M无法上传,如何设置?

    32位机器为[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ufsoft\FileManager],64位机器为[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Ufsoft\FileManager],手工添加FileManager项,与WF平级。然后在FileManager中添加字符串值MaxAddfileSize,MaxAddfileSize可手工编辑值的大小,该值为客户端最大可上传附件的大小重启电脑后生效。

     

    采购订单无法生成到货单,提示:没有符合条件的记录,采购订单还没有生成过到货单,且订单是审核未关闭的。

    有采购业务流程,此采购订单上业务类型+采购类型应走iflowid为1的流程,但此采购订单上iflowid为0。对此订单调整业务流程id为1 处理。


    生产订单是参照销售订单生成的,开工日期是如何计算出来的,能不能设置开工日期默认取当前日期?

    参照销售订单生成生产订单,生产订单的开工日期是根据销售订单上的完工日期以及存货档案中的提前期进行推算,目前不能设置为默认当前登录日期,需手工修改。  

     

    一张蓝字采购发票中存在一行负数记录,但发票金额总计为正数,按行核销后剩下该笔金额为负数的记录,与另一笔同金额的正数蓝字发票金额本应可互抵,但实际无法核销,应如何处理?


    对于蓝字发票中的负数行,需要设置选项“应付款核销方式”=“按产品”,然后通过点击核销界面上方工具栏“全选”下拉菜单里的“单据”,将负数行选择上,和上方付款单一起核销即可。


     

     

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