发布时间:2024-11-18
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1、月末结账操作:
主要讲解的是如何在用友政务GRPR9财务管理系统中进行结账操作和反结操作的步骤。
当月的凭证已审核、记账后就可结账了。点功能-期未处理-结账。
如果结账后要修改凭证或调帐就必须先反结账。
2、月末反结账操作:
登陆系统-点开帮助-关于-按‘ctrl’同时用鼠标左键点住图标-关闭。
在功能菜单-期末处理-最下面出现反结账。
一般行政事业单位在年终集中进行结帐,平时操作审核记帐就可以了。
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