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	问题现象:
在采购环节,如果采购入库单有多种材料,而对方供应商开来的发票上,没有一一与入库单上的材料名称一致,而是相差很大,发票上的材料只有一二种,数量与单价没有一致,而总金额是与入库是对上的.这个业务怎么处理?
	
	解决方案:
采购业务,要把手工下的发票与软件中的发票的概念分开。不管手工帐下收到什么样的发票,软件中还是参照入库单生成发票,然后结算。
客服电话:400-665-0028
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