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发票立账 ,选采购发票生成凭证应付的辅助单位还是佛山那个公司,而不是开票单位温州那个公司 这是哪里没设置好么?按道理按开票单位入账。
问题解决:
目前辅助核算项的往来单位的字段取值是供应商字段,不是开票供应商字段,如果出现采购供应商和开票供应商不一致的情况,请先按照正常流程做业务, 后期再做应付冲应付。把采购供应商的货款转给开票供应商。
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