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    怎么增加对账标识码进行过滤NC做的单据

    发布时间:2024-11-18  

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    1、引言

    现实业务中对账单下载后都会生成对应的收款单或者是付款单,但是很多时候付款单本身就是NC做的单据,所以不需要再传到账通知,生成对应的付款单,传过去的话就重复了,该问题如何解决呢?


    2、解决方案

    (一)、操作签需要准备的资料:

    首先需要对公,对私,包含该笔对私或者是对公支付的对账单下载的的日志,然后就是需要NC65home\resources\ebank\system对应银行下面的dfdk.xml,pay.xml文件和detail_ret文件,该文件要是该银行类别下面没有就到NC65home\resources\ebank\system下面去复制一个出来。


    (二)、操作步骤:

    下面以中行为例,比如对公支付,先看对应对公支付的日志,摘要和用途字段是哪个字段传银行


    可以看出是用途字段传的银行,所以打开对应NC65home\resources\ebank\system\cb\pay.xml文件,找到用途字段nusage,添加execformula=“appendReconciliationCode(busnar, reconciliationcode)“ ,一般是增加在editflag=“Y“ itemkey=“nusage“两个字段中间。


    对账单的日志主要是看对账单下载对应的摘要是哪个字段返回来的,看数据提交资金系统部分的值:

    找到对应时间点的对应金额返回来的对账单


    可以看出返回来的字段也是用途字段,所以detail_ret文件应该这样进行修改:



    要是对账单下载的时候是trans_abstr字段返回来了对应的摘要信息,那么括号里面填的就是trans_abstr这个字段。

    对私也是一样的操作:在摘要或者是用途字段增加 execformula=“appendReconciliationCode(busnar, reconciliationcode)“ ,一般是增加在editflag=“Y“ itemkey=“nusage“两个字段中间。


    3、注意事项

    1、注意数据备份,重启后再去操作。

    2、需要对应的日志就是要确定传银行的字段是什么字段再进行修改,只有找到对应的字段修改后才会生效。



     

     

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