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    T3畅捷通标准版10.9产品与折旧计算、汇总有关的报表

    发布时间:2024-11-18  

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    7.7.7.2 折旧表
    是与折旧计算、汇总有关的报表,包括部门折旧计提汇总表、类别折旧计算明细表、固定资产及累积折旧表(一)、固定资产及累计折旧表(二)、固定资产折旧期间统计表。以部门折旧计提汇总表为例,反映该账套内各使用部门计提折旧的情况,包括计提原值和计算的折旧额。


    【操作步骤】:

    1、单击【账表】菜单,选择【账表管理】,图中显示出报表的目录;
    2、从报表目录中双击“部门折旧计提汇总表”;
    3、输入查询条件。单击“确定”,图中所示的表即是您查看的内容。
    ♦ 查询期间:选择要查看的是哪个期间的表。
    ♦ 汇总部门:选择要计算汇总折旧的部门级次区间。
    4、若要更换查询条件,单击【过滤】,调出重新输入查询条件。


    7.7.7.3 统计表

    是为管理资产的需要,按管理目的统计的资产数据。系统缺省的统计表包括:(固定资产原值)一览表、盘盈盘亏报告表、固定资产统计表、评估变动表、评估汇总表、逾龄资产统计表、役龄资产统计表。
    【操作步骤】:
    单击【账表】菜单,选择【账表管理】选中需要查看的报表双击。


    7.7.7.4 分析表

    主要通过对资产的综合分析为管理者提供管理和决策依据。本系统提供的分析表包括:固定资产使用状况分析表、价值结构分析表、部门分析表、类别构成分析表。


    【操作步骤】:

    单击【账表】菜单,选择【账表管理】,图中显示出报表的目录;


    7.8 财务分析

    7.8.1 财务分析简介
    财务分析是财务管理的重要组成部分,是利用已有的账务数据对企业过去的财务状况、经营成果及未来前景的一种评价。


    7.8.2 与其他产品关系

    本系统不能单独运行,其处理数据来源于账务系统,因此,只有基于账务系统才能运行。另外,本系统为账务系统提供预算数和年报警数。


    7.8.3 用户操作流程





    7.8.4 日常业务处理
    7.8.4.1 系统初始
    该部分包括基本项目、报表初始、指标初始、预算初始、现金收支、产品毛利率、项目毛利率、调用报表几个部分。您可以根据自己的实际情况,调整个相应的设置项目。以基本项目初始为例,


    【操作步骤】

    1、 在财务分析主界面上双击“树”的根结点“系统初始”后,将列示下一级结点:基本项目、报表初始、指标初始、预算初始、现金收支、产品毛利率、项目毛利率、调用报表;
    2、 双击结点“基本项目”,将弹出“基本项目”对话框,用户可进行相关设置。


    7.8.4.2 指标分析

    指标分析是指同一期财务报表上的相关项目互相比较,求出它们间的比率,以说明财务报表上所列项目与项目之间的关系,从而揭示单位的财务状况,是财务分析的核心。可以分为七类比率:变现能力比率、资产管理比率、负债比率、盈利能力比率、医药行业指标、事业单位指标、股份制企业指标。


    【操作步骤】:

    1、在财务分析主界面上双击“树”的根结点“指标分析”,将弹出“基本指标分析”对话框;
    2、选定指标分析日期。“分析日期”可以选择按月、按季或按年分析,然后再选定具体的分析月份、季度或年份;
    3、选定比较日期;
    4、录入股份制企业数据 ;
    5、对话框定义完毕之后,点击“确定”,将生成指标分析表。


    7.8.4.3 报表分析

    本系统提供了五大分析表:资产负债表、利润表、收入分析表、成本费用分析表和调用报表。应用的分析方法主要是绝对数分析、定基分析、环比分析、对比分析和结构分析。


    【操作步骤】:

    1、 在财务分析主界面上双击“树”的根结点“报表分析”后,将列示下一级结点:资产负债表、利润表(企业)、收入支出表(行政事业)、收入分析表、成本费用分析表(企业)、支出分析表(行政事业)、调用报表;
    2、 在系统提供的报表或调用报表中选择一个。如果您选择的是系统提供的报表,则双击报表名称的结点,按步骤 4 继续操作。如果您选择“调用报表”,则双击结点“调用报表”,按步骤 3 继续操作;
    3、 双击结点“调用报表”;
    4、 双击您需要分析的报表名称结点,将列示下一级结点,它们是系统提供的相应分析方法,双击您选择的分析方法结点,将弹出相应的对话框,用来进行报表分析所必需的选项。请按照下面讲述的各类方法进行。
    ♦ 绝对数分析是将不同时期、相同项目的绝对金额排列成行,以观察其绝对额的变化趋势。
    ♦ 定基分析是以某一期的报表数据作为基数,其他各期与之对比,计算百分比,以观察各期相对于基数的变化趋势。
    ♦ 环比分析是以某一期的数据和上期的数据进行比较,计算趋势百分比,以观察每年的增减变化情况。
    ♦ 对比分析时把两个任意日期实际执行数进行对比。
    ♦ 结构分析用于考核各部门在总体中所占的比重,或各费用在总体费用中所占比重。


    7.8.4.4 预算管理

    本系统提供包括精细部门预算分析表、精细项目预算分析表、科目预算分析表、收入预算分析表、成本费用预算分析表、利润预算分析表。


    【操作步骤】:

    1、 双击一类预算分析表,您可以根据自己的需要从分析日期的下拉框中选择月、季、年,点击“确定”;
    2、 弹出窗体,用户可定义表名;
    3、 在待选部门框中选定要进行分析的部门,点取“加入”按钮,使选定的部门进入“已选部门”框中;

    4、 选择完毕后点取“确定”按钮,刚定义的预算分析表即可显示。



     

     

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