发布时间:2024-11-18
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业务场景:预付给供应商一笔款项 10000 元,用于支付后续货款,当后续发生了采购业务之后,需要使用这笔预付款进行核销,那么,预付款如何和进货单进行核销?
【解决方案】
发生预付款时,先到【资金管理】-【付款单】,新增一张付款单,【业务类型】选为预付款, 录入结算方式、付款账号及收款金额,保存并审核单据。
后续发生采购业务时,根据实际情况填写进货单。
本示例中发生了一笔采购业务,做了一张销货单。
预付冲应付操作。
方案 1:直接在付款单历史找到单据选择核销明细进行核销。
采购业务发生后,需要使用预付款进行核销,可以点击【资金管理】-【付款单】后的【历史】菜单。
点击查询按钮,过滤出之前填制的预付款单,点击【单据编号】可打开对应的预收款单据。打开单据后,点击右下角的【重新核销】。
点击重新核销之后,进入到核销界面,系统会自动带出此往来单位的待核销单据,勾上需要核销的记录,点击保存,并审核单据即可。
单据审核成功之后,单据右上角会显示单据的状态是全部核销还是部分核销。部分核销表示这张预付款单还有余额未核销掉,后续还能继续进行核销。后续核销重新打开预付款单点击重新核销即可。
点击右侧的【单据历程】也可以查看到核销的记录。
如果在发生采购业务时,即已确定当前进货单需要使用预付款进行核销时,可以在进货单上直接使用预付进行处理。只有当该供应商存在预付款的时候,进货单下方才会出现【使用预付款】的功能。
方案 2:使用预付冲应付单核销。
系统后续在资金管理中新增了【预付冲应付单】的功能,可以打开预付冲应付单,分别选择预付款单和选择要核销的单据即可。
知识扩展:如何取消预付冲应付操作?
解决方案:点击【资金管理】-【付款单】后的【历史】菜单。找到对应的预付款单,点击【单据编号】打开单据,点击右下角的【重新核销】。
点击之后,可以重新选择单据记录进行核销,或者直接点击放弃时,预付冲应付操作则被取消了。
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